中山大学肿瘤防治中心
肿瘤医院
作为中山市专科疾病防治机构,中山大学肿瘤防治中心实行防治结合,开展特定疾病的预防、筛查、诊疗、随访和健康宣教。
在肿瘤专科方面,常规开展肿瘤早筛、诊断分期、规范化综合治疗、疼痛与营养支持、康复随访,可满足相关人群门诊及必要的检查治疗 [详情]
电话: 020-87343292
地址: 广东省广州市东风东路651号
审计处
中山大学肿瘤防治中心监察审计处职能范围中心监察审计处与纪委办公室实行合署办公。在中心党委、纪委和中心主任的领导下,履行党的纪律检查、行政监察和经济审计等职能,是中心内部监督的职能机构。一.纪委办公室职能范围在中心纪律委员会的领导下,认真维护党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党委会加强党风建设和组织协调反腐败工作。主要职能范围如下:(一)负责做好纪委会议的准备工作并做好会议记录。(二)负责纪检工作规章制度以及各类文件、信函、通知等材料的起草、打印、校对。(三)负责纪委各类文件、通报、通知的收发、登记、传阅、催办、保管、立卷、归档工作。(四)负责纪委印章、介绍信的使用和保管。(五)根据纪委的决议和领导的批示,结合中心党政工作,组织专项调查研究,了解中心有关党风廉政建设的情况,为领导决策提供参考意见。(六)受理对党员违反国家法律法规以及党纪政纪行为的检举、控告,热情接待和及时处理来信来访、电话举报,对群众反映的问题按照纪检工作制度组织调查,并将调查结果及时报告纪委和领导。(七)受理党员对党纪政纪处分不服的申诉,按照有关规定保障党员的正当权利和合法权益。并做好受处分党员的回访教育工作。(八)协助组织专兼职纪检干部进行理论学习和业务学习。(九)按上级要求及时做好各种统计工作上报。(十)协助办理上级纪检部门交办的有关事宜;协助司法机关办理中心党员违反党纪政纪案件处理的具体事宜。(十一)负责组织、协调各部门开展党风廉政建设和反腐败的工作。(十二)收集纪检信息,及时做好上情下达、下情上报的工作。(十三)完成纪委领导交办的其他工作。二.监察职能范围(一)依据国家行政监察法规,对中心各部门和人员实施行政监察职责,在监察工作中发挥教育、纠偏、惩处、保护的职能。主要职能范围如下:(二)组织各部门和人员学习和贯彻各项法律法规、政纪条规、行业纪律和规范、上级文件和中心各项规章制度等,并对贯彻执行情况进行监督和检查;制定和完善监察工作相关规章制度。(三)监督和检查各部门和人员依法依规执政、照章办事、工作程序、履行职责的情况。(四)受理对干部和员工违反国家法律法规、政纪以及中心规章制度的行为的检举、控告。(五)受理干部和员工不服行政处分的申诉以及法律、法规规定的其他由监察机关受理的申诉,保护干部和员工正确履行自己的职责和权利。并做好受处分对象的回访教育工作。(六)调查干部和员工违反国家法律法规、政纪以及中心规章制度的行为。(七)负责组织、协调各部门开展廉政建设和反腐败的工作,对干部和员工进行遵纪守法和廉洁自律的教育。(八)负责来信来访、电话举报、病人投诉的接待处理工作,负责中心医德医风投诉信箱的管理,对群众反映的问题按照监察"信访"工作制度组织调查,重大问题及时向中心党政领导汇报。(九)监督院务公开执行情况,推进依法治院和民主管理,参与对"三重一大"(即:重大问题、重大事项、重要岗位干部任免、大额资金)的问题和事项的监督及专项检查等工作。(十)协助中心党委和纠风领导小组抓好政风、行风工作,参与政风、行风调查,收集政风、行风信息,完善制度建设,做好组织协调工作,监督、检查纠风工作执行情况。(十一)参加药品论证、设备论证、医用耗材论证会议以及各种采购招标会议,对采购论证及招投标程序进行监督检查,负责抽取或监督抽取评标专家,受理有关投诉和信访。(十二)完成中心党政领导交办的各项监察工作任务;协助办理上级监察、审计部门交办的有关事宜;配合司法、检察机关办理涉及中心有关人员的事项。(十三)组织安排监察各种会议及重要活动。(十四)完成涉及监察的各种文件、工作信函、情况汇报(通报)、调查报告、专案审理报告等文书的拟文和发文工作,以及完成监察工作总结和计划、信息材料和各类报表等。(十五)监察工作各类文书档案的收集整理及立三.审计职能范围依据国家审计法规和中心内部审计工作管理规定,对中心各经济事项和经济活动实施审计监督职责,在内部审计工作中发挥经济监督、评价、鉴证、服务的职能。主要职能范围如下:(一)制定和完善中心内部审计工作相关规章制度。(二)按照中心内部审计工作管理规定的要求,对以下经济活动和经济事项进行审计监督:1.审计年度财务预算和决算;2.审计财务收支及有关经济活动;3.审计卫生、科研和各类援助等专项经费的管理和使用;4.审计经济合同的签订情况;5.审计固定资产、信息系统、药品、医用耗材和各类物资的采购活动及使用管理;6.审计医疗服务价格执行情况;7.审计基本建设投资、修缮工程项目;8.审计中心内部控制管理制度的落实;9.审计对外投资和合作项目的效益情况;10.受中心委托对本中心中层领导干部的任期经济责任进行审计;11.对严重侵占国家和集体财产、造成重大损失浪费等违法违纪行为可要求上级审计机关或纪检监察部门联合进行专项审计;12.中心领导或上级主管部门交办的其他审计事项。(三)完成中心党政领导交办的各项审计工作任务;协助办理上级审计部门交办的有关事宜。(四)组织安排审计的各种会议及重要活动。(五)完成涉及审计的各种文件、审计意见书、审计通知书、审计工作底稿、审计报告等文书的拟文和发文工作,以及完成审计的工作总结和计划、信息材料和各类报表等。(六)负责审计各类文书档案的收集整理及立卷归档工作。
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